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岗位13:审计岗

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岗位描述

岗位职责
1.审计制度体系建设。负责研究内审相关法律法规及行业规章,搭建、修订并完善公司内部审计制度、作业流程及工作机制,依规开展审计工作。
2.全域审计监督评价。负责公司财务收支、经营活动、内部控制、风险管理等领域的审计监督工作,客观评价经营管理及风控合规情况,精准排查问题并提出优化改进建议。
3.审计全流程管控落地。负责审计通知下发、资料收集核查、现场审计实施、审计报告出具、审计意见下达等全流程工作,跟踪督导审计问题整改,统筹推动审计成果落地应用。
4.外部审计对接保障。负责配合审计署、国资委等国家监管机构及上级单位开展的审计、督查工作,统筹对接各项配合事宜,督促下属出资企业落实对接及整改工作。
5. 违规追责专项工作。作为违规经营投资责任追究领导小组牵头办事部门,负责贯彻落实领导小组各项部署,统筹推进违规经营投资追责相关日常工作。
6.完成领导交办的其他工作。

岗位要求
1.硕士研究生及以上,审计、会计、财务、经济法等相关专业,中共党员优先。
2.具有央企、大中型产业集团、知名金融机构、知名会计师事务所等相关工作经历;具有7年及以上审计相关工作经历。原则上不超过45周岁(1981年8月31日后出生),特别优秀者可适当放宽年龄条件。
3.具备较强的公文写作、沟通协调及问题研判分析能力,能够精准识别经营、内控及合规风险;持有CPA、CIA、法律职业资格、CFA等专业证书者优先。

财务方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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