岗位描述
岗位职责:
1.按照审计计划开展审计工作,包括制定审计方案、执行审计程序、提出审计意见、编写工作底稿、撰写审计报告等;
2.就审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并督促被审计单位/部门改进;
3.检查公司相关流程控制的设计和运行情况,识别流程控制和运行中存在的缺陷,持续优化公司管理流程;
4.按时按质完成领导交办的其他相关工作。
岗位要求:
1.本科及以上学历,审计、财会、法律类相关专业;
2.3年以上四大会计师事务所审计工作经验+1年以上企业内审工作经验;
3.具备良好的英文能力,能熟练使用英文沟通及撰写英文审计报告;
4.逻辑清晰,具备较强的学习能力、数据分析能力和沟通能力;
5.接受出差,抗压能力强;
6.持有注册会计师(CPA)或ACCA证书者优先。