岗位描述
岗位职责:
1、结合公司年度审计计划,梳理审计风险点,制定审计方案及工作计划,落地各类内部审计核查工作。
2、负责内控、子公司、境外业务、经济责任等审计项目,完成现场核查、取证核对、流程测试,独立编制审计底稿,客观界定审计发现问题。
3、编制审计报告、整理工作底稿,参与完善审计制度手册、核查标准及评价体系,提出整改优化建议。
4、跟踪审计问题整改,复核整改成效,推动风险与流程漏洞闭环,保障公司合规经营,把控审计工作质量与进度。
5、对接监管机构、上级单位及第三方机构外部审计检查与资料调取,做好沟通协调、整改推进工作。
任职条件:
1、审计、财务、经济、金融等相关专业;熟悉财税法规、内控及内部审计相关规范,熟练使用办公软件,掌握审计数据分析工具优先。
2、具备良好的风险识别分析、审计方案策划能力,熟练掌握审计核查、取证、底稿、报告编制等工作流程与规范。
3、具备较强的问题排查、风险研判定位及整改跟踪推进能力,能够独立推动审计发现问题闭环管理。
4、持有CPA、CIA等专业资格证书者优先;有境外业务审计场景需求,具备良好英语听说读写能力优先。
5、具备优秀的跨部门沟通协调能力,工作严谨细致、责任心强,恪守职业操守、诚实正直,具备良好的团队协作意识。