岗位描述
岗位职责
1、制定年度采购审计计划,开展采购全流程审计。
2、评估采购制度与内部控制的有效性,识别风险并提出优化建议。
3、开展价格成本、供应商、合同、招投标等专项审计。
4、识别采购舞弊风险,参与反舞弊调查。
5、运用数据分析工具发现异常交易和风险疑点。
6、出具审计报告,推动整改并跟踪闭环。
7、与采购、财务、法务、业务等部门协同,完成专项审计任务。
岗位要求
1、本科及以上学历,审计、财务、供应链、法律等相关专业。
2、5年以上内部审计、采购、供应链或相关经验,2年以上管理经验优先。
3、熟悉采购流程、招投标、合同管理及企业内部控制。
4、持有CIA、CPA、CISA、CPSM等证书者优先。
5、具备数据分析能力,熟练使用Excel、ERP、BI等工具。
6、沟通表达、报告撰写和跨部门推动能力强。