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审计监督

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岗位描述

岗位职责:

1、组织开展内控审计项目:依据年度或调增审计计划,运用集团审计系统,组织开展内控审计项目,对项目进行过程管理。

2、督促被审计部门落实审计发现问题整改,跟踪整改进度,检核整改质量。

3、负责配合国家审计署或集团相关审计、调查调研业务,并负责发现问题的整改督促落实。

4、负责对接第三方审计咨询机构,跟踪负责的审计项目进展,开展审计情况跟踪,并对第三方审计咨询结构出具的审计初稿进行复核。

5、起草内审相关工作总结、撰写经验材料。

任职要求:

1.全日制本科及以上,审计、财务、法务、工程、采购、信息等相关专业。

2.正直、诚实,团队意识强,具备优秀的项目管理和跨部门协调能力。

3.有相关领域业务经历者优先。

4.工作3年及以上,近1年年度绩效不低于C。

5.年龄35周岁以内,特别优秀者可放宽至38岁。

6.无违法违纪行为。

财务方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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